崗位職責:
1、在部門領導下開展內部審計工作,完成內部審計報告并進行定期匯報。
2、組織實施各類專項審計,能獨立開展多個業(yè)務模塊審計,編制審計底稿,匯總審計發(fā)現(xiàn),編制審計報告。
3、負責對公司內部控制體系的健全性、合理性及有效性評價。
4、負責對公司的償付能力風險管理體系運行情況和運行效果檢查、評估。
5、對各部門經(jīng)營績效指標的達成情況,定期進行內部審計。
6、對會計核算和稅費申報各方面的合法合規(guī)性進行檢查,監(jiān)督財務各崗位嚴格依照會計準則和相關政策法規(guī)要求進行賬務和稅務處理。
7、負責對集團子公司高管人員實施任中審計、離任審計、專項審計。
8、對被審計單位跟蹤整改及問責,實施后續(xù)審計工作。
任職要求:
1、中級審計師或者中級會計師,必需具備其中之一;
2、大型企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗,具有擬IPO階段內審或財務規(guī)范化工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、能夠適應晚上加班、出差等突擊性、臨時性工作。
4、有制造業(yè)工作經(jīng)驗。