職責(zé):
1、內(nèi)控審計
1)參與公司內(nèi)控體系建設(shè)和財務(wù)體系規(guī)范,推動內(nèi)控體系與財務(wù)體系完善組織建立健全規(guī)范的財務(wù)核算體系、風(fēng)險預(yù)警和規(guī)避機制,發(fā)現(xiàn)潛在漏洞和風(fēng)險,提出改進(jìn)建議,以增強組織的運營效率和合規(guī)性。
2)核心使命是通過獨立、客觀的審計與評估,全面審視公司銷售及供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)(計劃、采購、生產(chǎn)、倉儲物流、基建)的內(nèi)部控制體系,重點識別降本機會、揭露效率瓶頸、堵塞管理漏洞,提出切實可行的改進(jìn)方案。全面符合IPO現(xiàn)場審核及檢查要求。
2、財務(wù)審計
審查財務(wù)報表的真實性、完整性和準(zhǔn)確性,檢查財務(wù)收支的合規(guī)性,確保資產(chǎn)安全和財務(wù)信息可靠。例如,核對賬目、審查憑證、評估會計政策執(zhí)行情況等。
3、合規(guī)性審計
檢查組織是否遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和內(nèi)部政策,防范違法違規(guī)行為,降低法律風(fēng)險。
4、風(fēng)險管理審計
識別、評估和監(jiān)控組織面臨的各類風(fēng)險(如財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險等),協(xié)助制定
風(fēng)險應(yīng)對策略,提升風(fēng)險管控能力。
5、專項審計
針對特定項目(如重大投資、并購、工程建設(shè)項目等)或特定事項(如舞弊調(diào)查、內(nèi)部控制缺陷整改等)開展專項審計,確保項目合規(guī)性和效益性。
6、能夠獨立實施集團(tuán)以及分、子公司的內(nèi)部控制等常規(guī)審計項目;
7、根據(jù)年度審計計劃,開展常規(guī)審計項目,擬定審計通知書、審計工作方案;
8、具有獨立撰寫審計報告能力,并根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行影響評估及提出審計建議;
9、負(fù)責(zé)獨立審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
10、對被審單位整改情況,進(jìn)行跟進(jìn)審計;
11、參與過并購、投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,會計、審計相關(guān)專業(yè),具備初級及以上職稱等;
2、熟悉內(nèi)部審計流程與規(guī)范、財稅法規(guī)、審計程序,了解相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律政策,精通審計方法論、內(nèi)部控制理論和風(fēng)險評估工具;
3、具備3-5年以上大型企業(yè)或上市公司審計工作經(jīng)驗;
4、良好的語言表達(dá)能力,熟練運用辦公軟件、ERP 財務(wù)軟件、較強的數(shù)據(jù)分析、文字整理能力;
5、較強的語言組織和溝通能力,邏輯能力強,工作態(tài)度積極,責(zé)任心強能短期出差,具備職業(yè)操守和對公司的忠誠度。