崗位職責:
協(xié)助總經理開展各模塊(銷售、生產、財務等)內部審計,收集分析運營數(shù)據(jù),識別流程漏洞、效率短板等問題;
深度診斷問題成因,量化影響,輸出含整改建議的審計報告;跟蹤整改落地,推動管理制度優(yōu)化,建立長效監(jiān)督機制;
基于審計過程中發(fā)現(xiàn)的共性問題與管理短板,協(xié)助總經理推動公司管理制度、業(yè)務流程的優(yōu)化與完善。
任職要求:
本科及以上,審計 / 財務 / 管理相關專業(yè),持 CIA/CPA 優(yōu)先;
3 年 + 內部審計或運營分析經驗,能獨立牽頭跨部門審計;
熟練 Excel/SQL,具備數(shù)據(jù)處理、報告撰寫及跨部門溝通能力,原則性強、保密意識佳。