崗位職責:
1、在集團公司審計部負責人領(lǐng)導下,建立健全集團內(nèi)審工作制度和工作流程。
2、按照審計部門的要求,執(zhí)行年度審計計劃;
3、對公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
4、負責擬定審計項目工作方案和調(diào)查提綱,并按照審計方案執(zhí)行集團內(nèi)審制度和流程,對公司及子公司運營管理、績效情況進行審計;對公司及控股子公司的離職高管人員進行離任審計,以及其他專項審計等。對公司管理運營狀態(tài)進行客觀評價,發(fā)現(xiàn)管理疏漏,提出改進建議;
5、按審計目標收集和整理審計證據(jù),分析和評價審計證據(jù),得出客觀、公正的結(jié)論;編制審計工作底稿,獨立撰寫內(nèi)部審計報告;
6、建立審計檔案,并做好內(nèi)部審計報告等有關(guān)資料的整理歸檔和保管工作。
7、對集團公司和各子公司財務(wù)部日常業(yè)務(wù)進行財務(wù)監(jiān)督;檢查內(nèi)部管理制度及內(nèi)控流程的執(zhí)行情況并對其提出管理建議。
8、跟蹤被審計單位整改措施落實情況;
9、配合外部審計部門的審計工作及領(lǐng)導安排的其他工作。
任職要求:
1、學歷要求:統(tǒng)招金融、會計、審計或經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷;
2、會計師事務(wù)所5年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗;具有企業(yè)集團內(nèi)審工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 熟悉制造業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度及公司內(nèi)部審計工作、溝通能力強、工作嚴謹細致;
4.熟悉內(nèi)審整個流程和體系,能靈活運用內(nèi)部審計工作的程序,技術(shù)和方法,能獨立建立和健全整套內(nèi)部審計系統(tǒng);
5.了解國家財經(jīng)法律、法規(guī)等,能夠靈活運用財務(wù)管理、會計核算等方面的有關(guān)知識;掌握與內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī);
6.熟悉公司相關(guān)經(jīng)營管理制度及工作流程,對內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程以及風險和合規(guī)性程序的審閱有深刻的了解。
7.執(zhí)業(yè)資格具有注冊會計師、注冊內(nèi)審師執(zhí)業(yè)資格優(yōu)先。