崗位內容:
1.負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施;
2.負責開展常規(guī)審計,負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3.負責組織、聯(lián)系、協(xié)調、外引審計資源服務管理工作,審計過程中與相關部門的協(xié)調與溝通,并對內部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;
4.跟蹤公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
5.對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有
關資料負保密責任;
6.組織內審人員的業(yè)務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調整等方面
提出建議;
7.負責組織完成公司領導安排的其他工作。
任職要求:
1.大專及以上會計、審計或相關專業(yè),持有中級會計師資格證書,擁有5年以上的審計或相關領域的管理工作經驗;
2.具備能夠分析復雜的財務數據和審計報告的分析能力;
3.具備與團隊成員、管理層和外部審計師有效溝通的能力;
4.具備扎實的會計和財務專業(yè)知識,熟悉財務報表。
工作時間:8:30-12:00,13:30-17:30。
職位福利:周末雙休+節(jié)假日休+五險+年終獎+帶薪年假