崗位職責:
1、負責協助上級領導審計公司內部業(yè)務流程、管理制度的符合性及有效性,識別內控缺陷與管理風險,并提出改進建議;
2、負責進行專項審計工作,確保公司制度、流程得到嚴格執(zhí)行,規(guī)范落地;
3、負責通過各種分析方法,驗證各類業(yè)務數據的真實性和準確性;
4、負責編制稽核報告,并跟蹤稽核中發(fā)現問題的整改落實情況,驗證整改效果,形成閉環(huán)管理;
5、上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷,審計、會計、財務、企業(yè)管理、工商管理等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、3年以上企業(yè)內部稽核、內控、流程管理、體系審核相關工作經驗。有制造業(yè)或電子元器件行業(yè)背景者尤佳;
3、熟悉企業(yè)內部控制和風險管理理論知識;了解ISO9001,IATF16949等質量管理體系者優(yōu)先;
4、品行端正,原則性強,具備高度的責任心和敬業(yè)精神,溝通協調能力佳,思維縝密,洞察力敏銳,具備良好的數據分析和邏輯判斷能力。