1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
4、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
5、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計的結(jié)果,對業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用;
6、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括對風(fēng)險與控制進(jìn)行識別、測試與評價;
7、協(xié)助完成公司經(jīng)營風(fēng)險的識別、評估、管理和控制工作;
8. 其他與內(nèi)部審計相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
任職要求:
1、??埔陨蠈W(xué)歷,會計、審計等相關(guān)專業(yè);注冊會計師考試通過兩門者優(yōu)先;
2.一年以上審計\事務(wù)所工作經(jīng)驗;
4、具備審計師、中級會計師及以上資格者優(yōu)先;
5、具備良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)和管理能力以及團(tuán)隊協(xié)作精神;
6、正直誠實,工作態(tài)度積極,責(zé)任心強;
7、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力,良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。