崗位職責(zé):
1. 內(nèi)控審計:執(zhí)行公司內(nèi)部控制審計工作,評估內(nèi)部控制有效性。
2.風(fēng)險評估:識別和評估公司層面和業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點,確定關(guān)鍵控制點。
3.缺陷整改:準確發(fā)現(xiàn)內(nèi)控設(shè)計及運行中的缺陷,跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況。
4. 編制報告:撰寫審計報告,向管理層匯報審計發(fā)現(xiàn)及提出改進建議。
5.完善制度:參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和優(yōu)化,提升公司整體風(fēng)險管理水平。
6. 配合董事會秘書、部門領(lǐng)導(dǎo)完成其他相關(guān)工作。
任職要求:
1. 財會、審計、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,持有相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先;
2.具備2年左右內(nèi)審或外審工作經(jīng)驗,熟悉內(nèi)部控制審計流程和方法;
3. 熟悉企業(yè)內(nèi)部控制及企業(yè)風(fēng)險管理;
4.備較強的邏輯分析、發(fā)現(xiàn)及解決問題能力,能完成審計測試與評估;
5.原則性強,客觀公正,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、責(zé)任心和保密意識。