崗位職責:
1、執(zhí)行財務(wù)及運營審計與專項審查,以評估合規(guī)性并識別改善領(lǐng)域
2、設(shè)計審計方案并執(zhí)行審計測試,評估內(nèi)部控制有效性與確保運營效率
3、協(xié)助內(nèi)部審計團隊成員完成風險管理任務(wù),包括與管理層及跨部門團隊協(xié)作進行風險評估、追蹤新興風險及編制風險報告
4促進跨部門溝通,記錄審計發(fā)現(xiàn),識別風險與效能不足之處,提供可行建議,制定改善計劃并匯編詳細的內(nèi)部審計報告
任職資格:
1、本科或以上學歷,會計、審計、金融或相關(guān)領(lǐng)域之學士學位
2、具備至少2年外部/內(nèi)部審計、內(nèi)控或風險管理相關(guān)經(jīng)驗,有大型審計事務(wù)所或企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營者優(yōu)先
3、中/英文書面及口語溝通能力良好,能與各層級建立穩(wěn)固的工作關(guān)系
4、積極主動、具自發(fā)性且擅長團隊協(xié)作
5、能獨立工作,擁有優(yōu)秀分析與問題解決能力
6、具備IT與制造業(yè)經(jīng)營者尤佳
7、CIA證書或類似專業(yè)資質(zhì)者優(yōu)先考慮