崗位職責
1.統(tǒng)籌開展財務收支審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)部控制評價、專項審計等各類內(nèi)部審計工作,對重大風險事項開展專項調(diào)查。
2.參與公司內(nèi)部審計制度、流程和標準的起草與修訂工作,推動審計工作的規(guī)范化。
3.運用專業(yè)方法識別和評估被審計單位的內(nèi)部控制風險、財務風險及合規(guī)風險,提出改進建議。
4.對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見,并跟蹤督促整改措施的落實,形成閉環(huán)管理。
5.配合上級審計機關、巡視巡察等外部監(jiān)督工作,協(xié)調(diào)外部審計機構開展審計;
6.完成上級交辦的其他工作。
任職資格
1.碩士研究生及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業(yè),年齡45周歲(含)及以下,持有中級及以上會計師、審計師專業(yè)技術資格證書(持有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師等執(zhí)業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮)。
2.具有3年以上審計、財務或相關工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)內(nèi)部審計流程及規(guī)范;有大型企業(yè)、會計師事務所或國有企業(yè)審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3.熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、審計準則、國資監(jiān)管政策,具備扎實的財務、審計專業(yè)知識,能獨立開展審計項目。
4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、團隊合作精神和抗壓能力,工作責任心強,作風嚴謹務實。
5.無違規(guī)違紀情形、被列為失信對象的記錄。
6.條件特別優(yōu)秀者相關要求可適當放寬。